问题已解决

费用暂估入账后如何冲销,之前做了借:管理费用,贷:其他应付款-暂估

84785042| 提问时间:04/19 15:02
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 你是之后来发票了吗?
04/19 15:03
84785042
04/19 21:17
有的,那分录怎么做
小菲老师
04/20 08:44
同学,你好 借:管理费用 负数 贷:其他应付款-暂估 负数 借:管理费用 贷:其他应付款
84785042
04/20 08:51
如果没有发票回来呢
小菲老师
04/20 08:52
同学,你好 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
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