问题已解决
费用暂估入账后如何冲销,之前做了借:管理费用,贷:其他应付款-暂估
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速问速答同学,你好
你是之后来发票了吗?
04/19 15:03
84785042
04/19 21:17
有的,那分录怎么做
小菲老师
04/20 08:44
同学,你好
借:管理费用 负数
贷:其他应付款-暂估 负数
借:管理费用
贷:其他应付款
84785042
04/20 08:51
如果没有发票回来呢
小菲老师
04/20 08:52
同学,你好
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整