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老师,23年预提费用,在汇算清缴前取得发票时,怎么做账务处理

84785041| 提问时间:04/19 16:03
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速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,当时你是怎么做账的呢?
04/19 16:04
84785041
04/19 16:06
借:主营业务成本   贷:预提费用 预提的成本
东老师
04/19 16:07
借预提费用 贷利润分配未分配利润
84785041
04/19 16:11
在收到发票,当月做这笔分录
东老师
04/19 16:11
借:主营业务成本负数 贷:预提费用负数 收到发票再按照发票做账就成了
84785041
04/19 16:16
借:预提费用 贷:利润分配未分配利润 什么时候做这个分录
东老师
04/19 16:16
这种情况是用于发票来不了的情况是这么做的。
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