问题已解决

去年暂估入库的成本已结转 ,今年汇算清缴之前收到的发票比实际暂估的少,如何账务处理

84785011| 提问时间:2018 04/14 14:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,根据发票冲销暂估,然后根据发票做购进分录 把之前多结转的成本汇算清缴予以调整增加应纳税所得额
2018 04/14 14:34
84785011
2018 04/14 14:37
多结转的部分需要账务处理吗?
邹老师
2018 04/14 14:38
你好,需要的 借;库存商品 贷;以前年度损益调整 需要做这个多结转成本的冲销分录
84785011
2018 04/14 14:40
好的,谢谢
邹老师
2018 04/14 14:42
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~