问题已解决
去年暂估入库的成本已结转 ,今年汇算清缴之前收到的发票比实际暂估的少,如何账务处理
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速问速答你好,根据发票冲销暂估,然后根据发票做购进分录
把之前多结转的成本汇算清缴予以调整增加应纳税所得额
2018 04/14 14:34
84785011
2018 04/14 14:37
多结转的部分需要账务处理吗?
邹老师
2018 04/14 14:38
你好,需要的
借;库存商品 贷;以前年度损益调整
需要做这个多结转成本的冲销分录
84785011
2018 04/14 14:40
好的,谢谢
邹老师
2018 04/14 14:42
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢