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老师,做收入计入未开票收入时已经做了应交增值税的分录。开票时把未开票收入转入开票收入,还需要在分录体现应交增值税科目吗?

84784977| 提问时间:04/20 09:02
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
需要 红冲之前得无票收入 在做发票的
04/20 09:03
84784977
04/20 09:06
做无票收入时: 借:应收账款20000 贷:收入--未开票收入18000 应交税--增值税200 开发票时: 借:收入--未开票收入18000 贷:收入--已开票收入18000 老师,我已经这样做分录了,已经结账,这个后期怎么处理?
郭老师
04/20 09:07
还能修改吗 都改不了啥也不做了
84784977
04/20 09:08
去年12月份的账,改的话可以反结账,但是不知道会不会影响其他的数据
84784977
04/20 09:08
比如在税局的数据
郭老师
04/20 09:10
不影响你申报的时候无票收入填写负数,开具的发票填写正数,以正数以负数是0。
84784977
04/20 09:14
好的,谢谢老师
郭老师
04/20 09:17
不用客气,工作愉快
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