问题已解决

老师,这个咋算的呀,面试中,急

84784997| 提问时间:04/20 10:04
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 营业收入1300 招待费限额1300*0.5%=6.5,20*60%=12 纳税调增=20-6.5=13.5 广宣费限额1300*15%=195 纳税调增200-195=5 研发费用加计扣除40*100%=40 无票支出纳税调增10 应纳税所得额=225+13.5+5-40+10=213.5 所得税费用=213.5*25%=53.375
04/20 10:08
84784997
04/20 10:12
工资支出的30嘞
冉老师
04/20 10:15
这个可以据实扣除,不用调整
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