问题已解决

老师好,对公户转给对方对公户,对方不开发票的话要怎么做账务处理呢?

84784957| 提问时间:04/20 11:06
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!正常做账,只是不能税前扣除
04/20 11:06
84784957
04/20 11:09
借方用什么科目好呢?没有合同,也没有实际的业务
宋生老师
04/20 11:11
你好!那就只能做其他应收款了
84784957
04/20 11:15
做其他应收款的话要一直挂着吗?还是到时候做坏账处理呢?钱肯定是不会收回来了的
宋生老师
04/20 11:16
你好!说实话,这种本身不正规的行为,就很难有完美的解决方法。 你可以慢慢做坏账
84784957
04/20 11:18
老师,其他应收款的坏账是不是不能在税前扣除的呢?
宋生老师
04/20 11:19
你好!是的,是不可以扣除的
84784957
04/20 11:20
好的,谢谢老师!
宋生老师
04/20 11:20
你好!不用客气的了
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