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老师,想问下做企业汇算清缴,再哪个表中填写递延收益摊销调增金额?

84785029| 提问时间:04/20 11:08
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
A105020        未按权责发生制确认收入纳税调整明细表
04/20 11:18
84785029
04/21 08:55
老师,我们公司收到政府补助用于与资产相关的政府补助 ,审计给我们调增了,那我填表怎样填写?我填写进去是他变成调减了
家权老师
04/21 08:58
如果你做递延收益,就是账载金额就是收到的金额,税收金额就是当年摊销计入收入的金额,差额调减收入
84785029
04/21 09:00
我们只是23年收到钱,还没有形成资产,还没有摊销呢,那这样的话是账载金额都调减吗?
家权老师
04/21 09:08
是的,还没确认收入,那么把收到的收入都减少。
84785029
04/21 09:11
我们收到的时候做的是,借:银行存款 贷:递延收益,没有影响损益呀,是不是就不需要做调减呢?
家权老师
04/21 09:13
是的,那个不用做调整。如果确认的是营业外收入才需要减少当年的收入
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