问题已解决
老师,我23年折旧多提了10万,已经折旧折冒了,我需要如何处理?回去反结账么?还是直接修改23年第四季度财务报表,修改23年第四季度所得税报表?
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速问速答可以修改,你可以去修改2023年的申报的数据,账上反结账修改也可以在2024年调整
04/20 16:03
84785004
04/20 16:08
那我到底要不要反结账呢老师
郭老师
04/20 16:09
可以做
不嫌麻烦能修改就做
会计不是一程不变
灵活运用
84785004
04/20 16:11
老师,我24年做一笔借:累计折旧,贷:未分配利润。不反结账,我直接在电子税务局修改23年第四季度财务报表,23年第四季度所得税报表,补税,是这个意思吧?
郭老师
04/20 16:17
你做了这笔业务之后不修改第四季度的财务报表呀
84785004
04/20 16:17
啊?为啥呀
84785004
04/20 16:19
我多斤了10万折旧费用,少交所得税了。并且我无法在资产折旧纳税调整表中调增,因为我折冒了,累计折旧大于资产原值了,
郭老师
04/20 16:22
2023年第4季度和你帐上的得是一样的吧?你修改的话依据是什么?你根据什么来修改?不是根据你账上做的吗?不是看12月份的财务报表。
84785004
04/20 16:24
老师那你说,我除了24年4月做一笔借:累计折旧,贷:未分配利润,还需要做什么?我多进管理费用-折旧10万,并且我无法在资产调整明细表中调增,我折冒了,说我累计折旧大于资产原值,不让申报
郭老师
04/20 16:28
你好,怎么没法调增?你折旧了100,实际0
第二列填写100,然后第5列填写0不就调增了?
郭老师
04/20 16:28
怎么就不能调增了
我给做出来了
84785004
04/20 16:32
老师,你看图?我的累计折旧大于资产原值,我已经调增了,但是提示我这个,我无法申报
郭老师
04/20 16:35
这里面我看不出调增来,第5列的金额呢?
84785004
04/20 16:36
在这了,如图
郭老师
04/20 16:38
看一下,忽略提示能提交吧,因为你的累计折旧金额已经超过了他原值。如果不能的话,你就填写原值。第三列修改一下。
84785004
04/20 16:41
因为我已经调增19万,还得保持账载累计折旧大于税收累计折旧19万,所以无法修改第三借,只能把资产原值三,四行修改成大于累计折旧金额
郭老师
04/20 17:24
第三列和第一列一样
修改下