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老师,我们企业享受增值税加计递减5,期间有进项税额转出,这个要怎么调整呀

84785006| 提问时间:2024 04/22 09:14
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个如果是属于加计抵减的部分的话,转出的时候,加计的也要转出
2024 04/22 09:15
84785006
2024 04/22 09:16
明白,那这个在纳税申报表里要怎么调整
宋生老师
2024 04/22 09:17
你好!在附表二进项税额转出,其他里面填写
84785006
2024 04/22 09:19
在2月份已经做了进项税额转出,在申报加计递减的时候没有把这个调减,这个要怎么调整?
宋生老师
2024 04/22 09:20
你好!你可以现在转出
84785006
2024 04/22 09:23
我一月进项税额转出是这个数!我再在附表二里的怎么填呐
宋生老师
2024 04/22 09:27
你好!你一月不是已经报过了吗
84785006
2024 04/22 09:33
对1月份已经作了进项税额转出,但是加计递减的时候没有减掉进项税额的那一部分
宋生老师
2024 04/22 09:41
你好!你可以按我上面说的填
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