问题已解决
老师,我们企业享受增值税加计递减5,期间有进项税额转出,这个要怎么调整呀
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你好,这个如果是属于加计抵减的部分的话,转出的时候,加计的也要转出
2024 04/22 09:15
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2024 04/22 09:16
明白,那这个在纳税申报表里要怎么调整
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/22 09:17
你好!在附表二进项税额转出,其他里面填写
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2024 04/22 09:19
在2月份已经做了进项税额转出,在申报加计递减的时候没有把这个调减,这个要怎么调整?
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/22 09:20
你好!你可以现在转出
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2024 04/22 09:23
我一月进项税额转出是这个数!我再在附表二里的怎么填呐
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/22 09:27
你好!你一月不是已经报过了吗
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2024 04/22 09:33
对1月份已经作了进项税额转出,但是加计递减的时候没有减掉进项税额的那一部分
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/22 09:41
你好!你可以按我上面说的填