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实收资本有个股东多转了,要怎么处理
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速问速答你好,实收资本有个股东多转了,是需要退回,还是直接计入资本公积呢?
04/22 09:23
84785037
04/22 09:24
我没处理过,退回要怎么处理,账要怎么调呢
邹老师
04/22 09:27
你好,今后会退回的
收到的时候,借:银行存款,贷:实收资本,其他应付款
今后退回的时候,借:其他应付款,贷:银行存款
84785037
04/22 09:31
收到的时候我做的是,借银行存款贷实收资本,现在退回不是应该借实收资本贷银行存款吗,还是要另外做一笔进其他应付款的,老师你做的贷实收资本后面跟着其他应付款是什么意思,两个科目都做吗?
邹老师
04/22 09:33
你好,既然是多了,收到的时候就应当把多的部分计入 其他应付款 才是啊
84785037
04/22 09:37
明白了,就是我做账做错了,我把之前的红冲,然后做借银行存款贷实收资本(正确要到资的金额),多的金额计入其他应付款对吗
邹老师
04/22 09:38
你好,是的,是这样的
84785037
04/22 09:47
那如果我跨年了,去年转的,现在才发现,怎么调
邹老师
04/22 09:56
你好,去年是全额计入了实收资本,现在要把多出的部分调整到其他应付款,是这个意思?
84785037
04/22 10:08
是的,我去年没算,股东备注实收资本,就直接计入了
邹老师
04/22 10:09
你好,现在的调整分录是
借:实收资本,贷:其他应付款