问题已解决

这个怎么做计提和发放分录

84785035| 提问时间:04/23 11:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 计提 借管理费用工资27466 贷应付职工薪酬工资27466 借应付职工薪酬工资27466 贷银行存款24931 应交个人所得税3 其他应付款-社保2532
04/23 11:13
84785035
04/24 08:05
计提是计提还没发的那个月的工资吧
冉老师
04/24 08:30
没有发放,先不做账
84785035
04/24 08:40
发放怎么做
冉老师
04/24 09:25
发放分录 借应付职工薪酬工资27466 贷银行存款24931 应交个人所得税3 其他应付款-社保2532
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~