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老师,3月份付1—6月的厂房租金24000块,4月收到专票,按全责发生制原则,我改怎么做分录?

84784991| 提问时间:04/23 13:29
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你应该每个月借管理费用-租金,预付账款等 贷银行存款 你4月收到的是半年的发票吗
04/23 13:30
84784991
04/23 13:33
4月收到的是半年的发票
宋生老师
04/23 13:34
你好!你红字冲减3月的,然后按正确重新做。分录是借管理费用-租金 预付账款,应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款。
84784991
04/23 13:34
那我3月份怎么做分录?
宋生老师
04/23 13:36
你好!按上面说的。3月正常做。4月再冲
84784991
04/23 13:36
4月之后的也要摊销也是这样做分录吗?
宋生老师
04/23 13:38
你好!是的,也是这样了
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