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固定资产发票暂未收到 可以计提折旧么?
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速问速答我想问 我们是3月买的固定资产,合同签的是1月1日 领导让我1月1日就开始出租 我应该怎么做账?
04/23 13:40
84785007
04/23 13:42
3月啊 但是领导为了开发票 想让我做1月份就出租
84785007
04/23 13:42
给别人开发票 尽量把多的钱套出来
84785007
04/23 13:43
我该怎么做账才行?
84785007
04/23 13:44
意思就是机器1月合同 1月就到了 3月才付款开的发票
84785007
04/23 13:46
设备是有的 实物是有的 但是我没看见签收证明啥的
84785007
04/23 13:46
有的是二手的
84785007
04/23 13:49
那怎么折旧 1月并没有暂估入账
84785007
04/23 13:52
我现在需要怎么操作?
84785007
04/23 13:52
不行啊 季报都完事了
84785007
04/23 14:06
那折旧呢 可以在4月补提吗?
王晓晓老师
04/23 13:39
你好,暂估入账后,需要计提折旧
王晓晓老师
04/23 13:41
这个资产是什么时候到的呢
王晓晓老师
04/23 13:45
这个也夸张点,那你们不是需要把购入的签收那些证明都做配套修改
王晓晓老师
04/23 13:48
嗯,实物,合同,签收这些做到1月,后边你就可以操作了
王晓晓老师
04/23 13:51
那你需要反结账回去处理一下呗
王晓晓老师
04/23 13:54
季度申报没事的,可以的
王晓晓老师
04/23 14:06
可以补计提的了,没关系