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24年冲了一笔23年的成本,借以前年度损益调整-主营业务成本20000,贷其他应收款20000。23年所得税汇算清缴这笔冲成本的20000直接在年度申报表A表里的营业成本直接减掉这笔20000后的金额填写吗?还是需要在纳税调整项目明细表填写?
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速问速答你好,这个是正数吗?如果是的话,你这是增加了成本。
04/23 15:35
郭老师
04/23 15:35
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
84785004
04/23 15:41
24年冲了一笔23年的成本,借以前年度损益调整-主营业务成本-20000,贷其他应收款-20000。23年所得税汇算清缴这笔冲成本的-20000直接在年度申报表A表里的营业成本直接减掉这笔-20000后的金额填写吗?还是需要在纳税调整项目明细表填写?老师刚刚写错了,是负20000,成本减少20000,因为劳务个人没提供票回来。
郭老师
04/23 15:43
不可以的。纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
84785004
04/23 15:58
老师成本减少了,利润增加了,还是在纳税调整明细表扣除项目30栏填写主业业务成本的账载金额和税收金额吗?
郭老师
04/23 15:59
填写账载金额就可以的,填写2万。
84785004
04/23 16:02
谢谢老师
84785004
04/23 16:04
30栏是其他,对吗?
郭老师
04/23 16:04
对的是的,是这么做的。