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做管理账时收到对方公司货款,开票时要也入吧?借:应收贷收入 销项税这样

84784978| 提问时间:04/23 15:50
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,收到发票要做账的。
04/23 15:51
84784978
04/23 15:55
内账也要?
84784978
04/23 15:56
像当月有项目(已签合同),但还没收到钱或开发票,应该不用做账务处理吧?收到钱或当月开了发票入的账吧?
玲老师
04/23 15:57
只是签订合同没有发生其他业务不进行账务处理。
84784978
04/23 16:00
像以前年度没入账之类,现在才设账套,是不是全找出单据补入返?
玲老师
04/23 16:02
先盘点资产负债实收资本,这些数据录入期初试算平衡开始做账。
84784978
04/23 16:27
如果当月只签了合同,没开票也没收款,只暂估计成本,领导说要挂账,这样能挂吗?分录是怎么样处理的?
玲老师
04/23 16:44
只是签订了合同,其他业务都没有发生,不进行账务处理。
84784978
04/23 16:50
当月收入或开票还要不要暂估成本的?还是说次月的要?
玲老师
04/23 17:04
成本是按实际发生,实际发生咱就做成本。 收入也是的,要是确认了收入就结转对应成本。
84784978
04/23 17:06
你说的这两者可以写一下对应的分录吗?
玲老师
04/23 17:18
是让我给你写收入和结转对应成本的分录吗?
84784978
04/23 17:23
对的,就是我当月开了票:借:应收 贷:收入 销项。收到钱借:银行 贷 应收,项目完结了,怎么结转成本之类?
玲老师
04/23 17:36
我们是哪一类的收入?您说项目完成了我们是建筑业吗?
84784978
04/23 17:49
消防设置公司,卖设备也有做工程
玲老师
04/23 17:58
售商品结转的分录是。 借主营业务成本贷库存商品。 建筑工程。 借主营业务成本,贷工程施工。
84784978
04/23 20:47
公司开票内账要不要也要入销项税的还是直接一笔入收入不分开?
玲老师
04/24 06:54
含税价收入做内账,不分开
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