问题已解决

老师 我一般用启用应收和应付就不用预收预付 如果企业存在钱已付票未收到、票收到钱未付、钱收到票未开、票开了钱未收的情况 用啥子科目来挂往来 到时候好区分呢

84784999| 提问时间:04/23 16:45
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同一个往来单位或个人你用一个往来科目就可以 不要用两个
04/23 16:51
84784999
04/23 16:53
那老师意思 如果先票后款 或者先款后票 我只需要启用对应的应收应付 或者其他应收其他应付就可以了吗? 到时候冲就是了哇
朴老师
04/23 17:01
同学你好 对的 是这样的
84784999
04/23 17:12
好的谢谢
朴老师
04/23 17:20
满意请给五星好评,谢谢
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