问题已解决

请问我本月未收到发票,先计提费用,下月收到票但未付款,分录应如何写

84785044| 提问时间:2024 04/23 23:15
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:管理费用 贷:应付账款 下面收到发票红冲上面 借:管理费用(负) 贷:应付账款(负) 再按发票做分录 借:管理费用 进项税 贷:应付账款
2024 04/23 23:17
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