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老师,请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98,但当时没拿到发票,人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了,然后拿到发票多出来一万多,然后第四季度的时候我把这一万多成本算在四季度去报报表了,我现在要开始做账本,请问这个怎么做,

84784978| 提问时间:2024 04/24 10:39
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
咱这个4万数据是准确的,是不只是发票少是这样吗?
2024 04/24 10:40
84784978
2024 04/24 10:47
是很多张发票加起来59522.98,但当时他跟我讲一个大概4万,我就以为刚好是四万
玲老师
2024 04/24 10:50
没回来发票时就按你入账的金额做账出报表申报。 回来发票时把暂估的红冲按发票入账。
84784978
2024 04/24 10:55
发票是三季度就出来的,只是他没给我,发票就是三季度的
玲老师
2024 04/24 10:57
现在补回来也行,最晚汇算清缴前回来发票都能税前扣除。
84784978
2024 04/24 11:00
我第四季度已经算进去了
玲老师
2024 04/24 11:02
你好,现在是汇算清缴也是按实际数据填写。
玲老师
2024 04/24 11:03
发错了,这个不是发给你的发错了。
玲老师
2024 04/24 11:03
您正常算进去没事,因为当时是估的嘛。后面就是按照正确的金额入账就行了。前面暂估的红冲
84784978
2024 04/24 11:05
老师那我的发票日期就是三季度的,只是人家没有具体告诉我我才填少了
玲老师
2024 04/24 11:06
你要纠结你就去改前面的账,然后更正申报。
84784978
2024 04/24 11:10
现在还可以改23年的财报吗
玲老师
2024 04/24 11:11
你好,一般都是可以更正申报的,您可以试一下。
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