问题已解决
老师们,我公司建筑业,承包了一个工程,建设方要求分一部分给他们的施工方,结算我们公司,我们公司留下3%管理费,其余款汇给建设方选的施工方,施工方给我提供票可以吗?我们怎么入账?
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速问速答老师给讲具体些吧?分给对方100万,扣3万管理费,对方开票97万汇给对方,也怎么做账。
04/24 14:45
84784973
04/24 15:25
那这我们开票给建设方税费远远比这管理费高呀,这样处理我们税费怎么处理?
84784973
04/24 16:06
老师我们开票100万给建设方产生的税款要缴纳的那部分,怎么处理?
郭老师
04/24 11:04
可以的,做工程施工分包款里面确认收入之后,结转到主营业务成本。
郭老师
04/24 14:46
借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,借工程施工,贷银行存款,借主营业务成本,贷工程施工。
郭老师
04/24 15:26
差额放到营业外收支就可以。
郭老师
04/24 16:08
你好是对方要承担吗?
郭老师
04/24 16:08
实际你们有没有销售给他?