问题已解决
比如报销款,3月份报销了付款了,但是发票是4月开,这个怎么做账,三月付款的账怎么做,4月有发票怎么做账
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速问速答借其他应收款 贷银行存款就成了
04/24 12:21
84784995
04/24 12:29
现在发票来不需要在做一笔吗
东老师
04/24 12:29
发票来了之后再做一笔这个科目就行了
84784995
04/24 12:37
什么科目一样的吗,可以告诉
东老师
04/24 12:40
比如说发票来了,借管理费用 贷其他应收款
84784995
04/24 12:55
如果是内账我需要怎么做账了,内账不是不需要发票,是不是就是借管理费用贷银行存款
84784995
04/24 12:56
还是借其他应付款贷银行存款,到时候是不是还要转到借管理费贷其他应付款,可不可以做一笔分录
东老师
04/24 13:25
如果是内账的话,直接做上面这一笔就可以了