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合同金额:40250元,实际结算金额:25000元,成本结算额:11088.4元,收到钱和发票25000元,怎么入账步骤分录?

84784978| 提问时间:04/24 12:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,收到钱和发票不应该是销售方开发票收到钱吗?是开出去的发票收到钱。
04/24 12:59
84784978
04/24 13:00
是的,我是销售方,管理账
郭老师
04/24 13:04
借银行存款25000贷主营业务收入应交税费,应交增值税。
郭老师
04/24 13:04
业务已经完成了吗?如果是的话,需修改合同。
84784978
04/24 13:07
管理账增值税应该是直播入成本吧?业务完成了,要不要暂估原材料的?暂估的话是按实际结算金额还是成本结算金额?是材料是直接送到工地的,还是说直接入成本不用暂估?
郭老师
04/24 13:08
你好,增值税入成本是什么意思?没有看懂。
郭老师
04/24 13:08
业务完成了,对应的发票没有到的,这种可以暂估。
84784978
04/24 13:11
增值税可以直接入成本吧?
郭老师
04/24 13:15
你收到的普通发票或者是你是小规模纳税人对的
84784978
04/24 13:16
我开出的发票,一般纳税人
郭老师
04/24 13:18
好,你开出去的发票做应交税费,应交增值税销项。
84784978
04/24 13:42
应收13332元,实际未收的怎么入分录?
84784978
04/24 13:47
应收13332元,实际未收的怎么入分录?已经送货出去了
郭老师
04/24 14:02
借应收账款13332 贷主营业务收入 应交税费。
郭老师
04/24 14:02
借主营业务成本 贷库存商品。
84784978
04/25 12:06
送了货未收到钱和未开票,内账要入账或挂账吗?
郭老师
04/25 12:06
内账,可以确认收入的借,应收账款,贷,主营业务收入、应交税费。
84784978
04/25 12:20
内账税费可以直接入成本吗?如果想知道每个项目要交多少税或成本去哪,是不是要价税分离还是不用也行?
郭老师
04/25 12:22
内帐你有对应的收入吗?如果有对应的收入可以
郭老师
04/25 12:23
你是一般纳税人,对方给你开的专票需要加税分开,其他的都是含税的。
84784978
04/25 12:42
是一般纳税人,分离后结转时结转销项结转到收入,进项结转到成本吗?因为对内账来说是属于的吧
郭老师
04/25 12:43
你好,内帐无所谓,都可以的 外账按正规跌
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