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物业单位:本月已收业主交来水电费款项,在本月缴纳税款,隔月开发票,怎么做账?

84784959| 提问时间:04/24 15:24
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!借你借银行存款 ,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 下一个月开发票的时候,你要做负数的不开票金额和正数的开票金额。
04/24 15:24
84784959
04/24 15:34
之前已收水电费,已发开票,是这样做账的
宋生老师
04/24 15:40
你好,你前面的分录没问题。
84784959
04/24 15:44
我现在已收款,在当月缴费,隔月开票, 当月分录怎么做, 隔月已开票时负数分录又应该怎么做?
宋生老师
04/24 15:48
你好,其实分度都是一样的。 借银行存款 ,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是第二个月做一笔负数,做一负数,做一笔正数。
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