问题已解决

老师您好,我们的购一辆新叉车,原来旧叉车抵减一万六,现在购新叉车就减去这个一万六付的款,但对方开票还是开的原价,这要怎么做账啊?这样可以么?

84785010| 提问时间:04/25 08:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借固定资产清理 累计折旧。 贷,固定资产, 借,应收账款。 贷,固定资产清理 应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 然后新买的车,借,固定资产 贷,银行存款, 应收账款。
04/25 08:47
84785010
04/25 08:48
郭老师,那我们还要开票给对方么?
郭老师
04/25 08:50
看对方需要你们开吧,不要的话,你可以做无票收入的。
84785010
04/25 09:09
我这会儿一问,对方票又改了,按的实付价格开了票,是不是就又不涉及固定资产清理了?
84785010
04/25 09:09
请问老师,这两种方式是都行么?
郭老师
04/25 09:11
好,需要做,让对方按照原价来开,你给他开一个发票。
84785010
04/25 09:21
就是只有一种处理方式,就是,对方按原价开票,然后我们给他开个差价票,然后我们做账视同销售,是这样么?
84785010
04/25 09:22
请问开销售固定资产的票,有什么要注意的么?我们就只有个加工费项目
郭老师
04/25 09:22
对的是的,是这么做的。他之前怎么给你们开的,你们怎么开出去就可以的。这个不需要有经营范围。
84785010
04/25 09:25
噢噢噢,明白了,谢谢郭老师
郭老师
04/25 09:26
不用客气,工作愉快。
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