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老师好,请教,一个行业的协会,做集采,协会下面的企业购买材料的步骤是从企业把款打到协会,协会打到饲料厂,因为协会的集采价格低,协会可以滞留一笔中间差,这个怎么做账

84785045| 提问时间:04/25 11:04
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
协会会计分录 1.借:银行存款贷:预收账款(或应收账款,具体科目取决于协会的会计政策) 这个分录反映了协会收到了企业的款项,但尚未向饲料厂支付。 当协会向饲料厂支付款项时,会计分录如下: 协会会计分录 1.借:应付账款(或相关费用科目,如材料采购)贷:银行存款 这个分录反映了协会向饲料厂支付了款项,减少了协会的银行存款,并增加了对饲料厂的应付账款(或相关费用)。 协会滞留的中间差价应作为协会的收入进行记录。假设协会决定将这部分差价作为营业收入处理,会计分录如下: 协会会计分录 1.借:预收账款(或应收账款)贷:营业收入
04/25 11:06
84785045
04/25 11:13
饲料厂开发票是不是 直接开给协会下面的企业?
朴老师
04/25 11:19
同学你好 对的 开给实际交易方
84785045
04/25 11:30
我要不要弄个三方协议 证明代付?
朴老师
04/25 11:32
同学你好 委托付款的可以
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