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没有发票先入账,做原材料,隔几个月发票来了怎么冲,涉及到进项税的话,如果这几个里有原材料有被领用呢

84784957| 提问时间:04/25 11:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款, 贷原材料, 借原材料应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
04/25 11:36
郭老师
04/25 11:36
暂估的数做了领用吗?如果领用的话,账上怎么做的?
84784957
04/25 11:44
只有入库单没有发票,直接做账,借原材料,贷应付账款,我在想如果过段时时间这个原材料被领用了,这个发票到了怎么处理
郭老师
04/25 11:45
你领用的时候是做的生产成本还是什么的
84784957
04/25 11:45
先冲销原来的凭证吗?如果有进项税额的话,他这个领用的时候金额不是有差额吗
郭老师
04/25 11:47
你暂估的时候按照不含税的暂估。
郭老师
04/25 11:48
如果有差额的话,红冲就是。红冲之前的在做发票的,借原材料带生产成本,这个是红冲之前的。然后做发票的借生产成本贷原材料。
84784957
04/25 11:52
工程成本,这个应该含税的
郭老师
04/25 11:54
你好,那就把生产成本改成工程施工。
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