问题已解决
老师好,请问已经做完的工程暂时不付款想先挂账,挂账分录怎么做呢
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速问速答同学,你好
借:工程施工
贷:应付账款
04/25 12:23
84785042
04/25 12:39
哦明白了,那老师我这边上月已经入了账,进了固定资产,有进项税,挂了往来,这个月领导不让进了让从固定资产里调出来,那我照着原来的凭证做个红数凭证就可以了吧?
小菲老师
04/25 12:40
同学,你好
嗯嗯,是的
84785042
04/25 12:47
那红冲了的进项税怎么处理
小菲老师
04/25 12:48
同学,你好
你之前销项认证了吗?
84785042
04/25 12:49
已勾选认证
小菲老师
04/25 12:50
同学,你好
那税额不冲
84785042
04/25 12:59
进项税额不冲,之前挂的往来科目不平呀,这个固定资产以后也不进账了,纯粹不进账了,怎样处理呢?开票方是不是做红冲处理?我方税务和会计都处理呢?我刚入行不太懂这些实操,麻烦老师指点一下
小菲老师
04/25 13:05
同学,你好
你之前分录发一下
84785042
04/25 13:09
借:固定资产
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:其他应付款
小菲老师
04/25 13:12
同学,你好
借:固定资产 负数
贷:其他应付款 负数