问题已解决

我们和委托方都是高企,委托方委托我们提供技术服务,我们是受托方做了备案,但是考虑要不要提供委托方。因为他们研发费用加计扣除,我们也有申报研发加计扣除,会不会让我们调整出来?我们的收入是他们的研发费用。

84785000| 提问时间:04/25 17:31
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 你们不能加计扣除了
04/25 17:31
84785000
04/25 17:33
为什么,也是有成本的,这部分收入对应的成本不能加计扣除?还是别的情况?
冉老师
04/25 17:34
你们据实扣除,加计扣除委托方用的
84785000
04/25 17:36
什么意思?我们怎么扣除,委托方这个技术服务费又怎么扣?
冉老师
04/25 17:38
就是你们实际计入的是成本科目,你们按照这个成本扣除 对方支付给你们计入研发费用,加计扣除
84785000
04/25 17:40
也就是说,对方计入研发费用加计扣除,我们相应的成本计入主营业务成本,这笔就不能享受加计?
冉老师
04/25 17:41
是的,你说的很对的
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