问题已解决
老师,我们的房租都是专票,但是预付的时候,发票都是后2个月收回,预付的时候,借预付账款,贷银行存款,那发票回来后如何入账呢?会计分录是什么样的呀?我们房租还是每月进行摊销。
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速问速答每个月借成本费用贷预付账款。
发票时借预付账款,贷成本费
借成本费用,进税额,贷预付账款。
04/26 11:23
84785019
04/26 11:27
但是我每月都会正常摊销呀?
84785019
04/26 11:28
就是,会存在一个问题预付的时候我没开发票,能把增值税计入待认证进账税额里去吗?
84785019
04/26 11:29
等发票收到后在转入进项?
玲老师
04/26 11:29
每个月摊销是正常的,我给你写每个月摊销的分录和回来发票的分录了。回来发票时再抵扣进项,平时是不考虑进项的。
84785019
04/26 11:33
摊销的时候,不是借成本费用,贷预付账款了吗?那进项税如何体现呢?
84785019
04/26 11:34
好的,谢谢老师哈
玲老师
04/26 11:35
进项最后一个分录我写了。回来发票是抵扣,你看那个分录。
玲老师
04/26 11:35
最后一个分录不就是回来发票抵扣进项的吗?
84785019
04/26 11:39
嗯嗯,明白
84785019
04/26 11:41
就是发票回来时,做2笔分录,是吗?先把预付和费用冲掉,再根据发票来入账
玲老师
04/26 11:41
你好对是这样对的 对的
84785019
04/26 11:42
好的,谢谢老师哈!
玲老师
04/26 11:43
客气问题解决,请好评,谢谢。