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这张发票金额我现在需要做部分退款处理,可以部分红冲4720吗?怎么操作怎么账务处理呢?
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速问速答您好,这个发票都没有数量,不好部分红冲的,开红字发票,再开9610-4720的蓝字发票
原分录红冲,再按新发票的金额做分录
借:应收 借:主营业务收入 增值税
04/26 17:17
84784963
04/26 17:20
账务处理 收款的时候是 借。银行存款 贷主营业务收入 应交税费 红冲意味着原发票作废,在做账软件里面怎么做账,是原分录负数吗?
廖君老师
04/26 17:23
您好,是的,就是原分录的负数分录
84784963
04/26 17:37
原分录负数的话,银行存款也少了,后期实际收入这块,就没有银行回执了呀
怎么处理
廖君老师
04/26 17:40
您好,咱这2个分录不正好是我们要支付的部分么,这是调整分录,不用回单的,摘要上写调整哪月哪个凭证
84784963
04/26 17:42
您好,这个发票都没有数量,不好部分红冲的,开红字发票,再开9610-4720的蓝字发票
原分录红冲,再按新发票的金额做分录
借:应收 借:主营业务收入 增值税,借是应收账款,需要在转一笔凭证 借银行存款 贷应收账款?
廖君老师
04/26 17:43
您好,不用的,就是原分录红冲就可以了
84784963
04/26 17:45
原分录红冲,银行存款全部冲掉了,课时还是实际收的收入9610-4720=4890,4890是银行存款
廖君老师
04/26 17:55
您好,借:应收-9610 借:主营业务收入-9610/1.06 增值税-9610/1.06*6%
借:应收4890 借:主营业务收入 增值税
借:应收9610-4890 贷:银行 4720
84784963
04/26 18:03
明白了,我原来的借方是银行存款,一直说原分录冲,我以为直接冲银行存款
廖君老师
04/26 18:09
您好,不好意思,我们这个银行存款有点特殊,我的失误,对不起
84784963
04/26 18:16
您好,借:应收-9610 借:主营业务收入-9610/1.06 增值税-9610/1.06*6%
借:应收4890 借:主营业务收入 增值税
借:应收9610-4890 贷:银行 4720
老师我还是不明白,那最后一笔分录。应收账款这不是要一直挂着数据,4890一直不会在收回啊,4890一直在应收账款里面,实际已经收到了
84784963
04/26 18:19
您好,原票冲的话,第一借:银行存款-9610 借:主营业务收入-9610/1.06 增值税-9610/1.06*6%
开蓝字借:银行存款 4890 借:主营业务收入 增值税 这样做对不对
廖君老师
04/26 18:23
您好,1借:应收-9610 借:应收4890 借:应收9610-4890 您看,这里有3个应收,他是平的
2.这个分录可以,只是我们回单是付款4720,有点对不上,需要在摘要里说明下
84784963
04/26 18:27
您好,借:应收-9610 借:主营业务收入-9610/1.06 增值税-9610/1.06*6%
借:应收4890 借:主营业务收入 增值税
借:应收9610-4890 贷:银行 4720
明白了,您这个分录对
廖君老师
04/26 18:35
亲爱的朋友,祝您每天开心!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~