问题已解决

老师好,我想请问一下。就是期末倒挤应收应付期初余额,为什么初始数据总是平不了。

84784952| 提问时间:2024 04/26 18:58
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,我们是怎么倒挤的呀,这个是算错了,直接用科目余额表的期初数不是很方便么
2024 04/26 18:59
84784952
2024 04/26 19:05
那个期初余额不对,之前财务公司做的,所有承兑汇票都没有做账,。现在怎么对也对不起了,然后他们就要求改期初余额,我用期末余额+已收的—本月发生的等于期初,但是就是对不上,是我倒挤方式不对吗
廖君老师
2024 04/26 19:12
您好,这个式子没问题呀,但这个倒挤也是原来的错的期初数,期末不就是我们账上的吗
84784952
2024 04/26 19:14
期末是我用老板给的数据来推的,因为他们自己有记应收应付余额的
廖君老师
2024 04/26 19:15
哦哦,那不平很正常呀,因为期末倒挤的期初是真实的,可账上其他数据是不对的,报表当然不平的
84784952
2024 04/26 19:17
如果要调,是所有数据都要调整,对吗
廖君老师
2024 04/26 19:19
您好,是的把老板确认的科目金额写上,做简易的负债表,不平的用  其他应付款-老板来做平,反正都是老板家的
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