问题已解决

老师,我接账的时候,其他应付款是负数,纸质版的账,其他应付款为负数行不行?

84784995| 提问时间:04/27 09:51
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 这个代表公司多支付的意思,一般没事
04/27 09:51
84784995
04/27 09:52
不用往其他应收款做股东借款转?三个月了,现在是正数
刘艳红老师
04/27 09:54
也可以呀,调正也可以,不调也可以
84784995
04/27 10:22
好的,老师,机械租赁,折旧费记主营业务成本,如果没有租出去的那一部分机械的折旧是不是可以计入管理费用
84784995
04/27 10:22
管理费用折旧费?
刘艳红老师
04/27 10:22
全都折到成本就可以了, 不用分开折
84784995
04/27 10:24
全部折到成本,成本大收入几十万
刘艳红老师
04/27 10:26
你折到费用也是一样的,收入小呀
84784995
04/27 10:27
2023年成立的公司,像这样有没有风险?
刘艳红老师
04/27 10:27
是的,这个没有问题的
84784995
04/27 10:28
好的,谢谢老师
84784995
04/27 10:30
老师,2023年5月成立,折旧用双倍余额法,我从2024年1月份折旧用直线折旧行不行
刘艳红老师
04/27 10:31
这种不建议换折旧方法,只能选其中一种折
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