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就是没有收到发票,预收账款, 我们预收账款比较多,然后外账那边为了保险,把预付账款调整到应付账款去了,可以这样操作吗?
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速问速答您好,这是对的呀,列未负债表时重分类了,不用在账上调整的,只是调负债表
04/27 10:03
84785017
04/27 10:03
有什么风险吗?“”
廖君老师
04/27 10:04
您好,没有风险呀,预收不是很正常嘛,我们这个收入确认条件达到了,就要申报增值税哦
84785017
04/27 10:10
老师能用大白话,讲下吗,感觉不是很懂,那这部分预收账款是不需要申报纳税吗
84785017
04/27 10:16
就是没有收到发票,预收账款
我们预收账款比较多,然后外账那边为了保险,把预“收”账款调整到应付账款去了
刚才我表达错了,老师麻烦您重新看下
廖君老师
04/27 10:16
您好,好的,就是我们账上记的预收账款是完全没问题的,
比如商贸企业,客户从平台上把这个货买走了,最后一天我们来不及开发票,这个预收的钱也是要申报未开票收入交增值税
84785017
04/27 10:17
我这边现在是 把预“收”账款调整到应付账款去了
廖君老师
04/27 10:19
您好,不好意思,刚才咱一起发信息,我现在才看,
这个可以的,没有风险,就是好辛苦要调账
84785017
04/27 10:21
老师像这种挂的很久的,可以和现金冲掉吗
廖君老师
04/27 10:23
您好,这个方法我们现金就不对了,公司现金要出现负数,这些确定不用支付么,如果我们现金本来就是虚的,可以考虑
84785017
04/27 10:24
因为我们现金大概有四十多万,像这种是挂了大概有3年多了,这个是表示未支付的货款吧,那可以和我们的现金余额做掉吗
84785017
04/27 10:26
现金本来就是虚的,这些可能是走了别的账户,因为挂了能有3年以上了
廖君老师
04/27 10:28
您好,哦哦,那这个操作可以考虑的
84785017
04/27 10:31
那还有别的办法可以,把这个做平
廖君老师
04/27 10:34
您好,应付不付确认营业外收入,并入利润表交所得税,老板要不开心
84785017
04/27 10:44
所以还是做现金做了吧,我们现金是虚高的
廖君老师
04/27 10:45
哦哦,那这个方案是最合适的