问题已解决

老师,我们买了一批货5.7万,当时没有开票,钱也没付,所以做的是应付账款的暂估的,现在这批货没有卖完退了一部分给上家,实际货款价是4.9万,对方现在把4.9的发票给我们开过来了,那这比账有差额应该怎么处理呢

84784950| 提问时间:04/27 10:50
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,把原分录红冲,再做4.9万元的购入分录就好了, 分录的科目是一样的,一个分录是-5.7,一个分录是+4.9
04/27 10:51
84784950
04/27 10:54
把暂估的那比红冲了,然后按照实际开票金额重新做一比分录对吧
84784950
04/27 10:54
不用搞什么退货啥的分录是吧
廖君老师
04/27 11:02
您好,是的,不用退货分录
84784950
04/27 11:09
好的,谢谢老师
廖君老师
04/27 11:10
 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~