问题已解决
老师,我们买了一批货5.7万,当时没有开票,钱也没付,所以做的是应付账款的暂估的,现在这批货没有卖完退了一部分给上家,实际货款价是4.9万,对方现在把4.9的发票给我们开过来了,那这比账有差额应该怎么处理呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,把原分录红冲,再做4.9万元的购入分录就好了,
分录的科目是一样的,一个分录是-5.7,一个分录是+4.9
04/27 10:51
84784950
04/27 10:54
把暂估的那比红冲了,然后按照实际开票金额重新做一比分录对吧
84784950
04/27 10:54
不用搞什么退货啥的分录是吧
廖君老师
04/27 11:02
您好,是的,不用退货分录
84784950
04/27 11:09
好的,谢谢老师
廖君老师
04/27 11:10
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~