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老师您好:2024年4月份补交2023年12月份的增值税并更正申报表,交的税款怎么做分录?

84784954| 提问时间:04/28 09:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,是少做了收入的吗?
04/28 09:55
84784954
04/28 09:57
做的2023年12月未开票收入,补交的税款。
郭老师
04/28 09:58
借、应收账款 贷、利润分配,未分配利润, 应交税费、应交增值税销项 借应交税费,应交增值税销项 贷应交税费查补税款 借应交税费查补税款 贷银行
84784954
04/28 10:04
税务局让调的未开票收入只是为了提高一下增值税税负率,不是实际销售业务,无法做应收账款。
郭老师
04/28 10:06
那你需要后后期红冲吗?如果不红冲的话,把这个应收账款改成利润分配,未分配利润。
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