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老师,去年暂估的借 主营业务成本 贷 应付账款,今年拿不出来票,说要交税,汇算清缴时,交税,那么这冲之前暂估分录和交税分录怎么做

84784987| 提问时间:04/28 14:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借,应付账款。贷,利润分配,未分配利润 借,利润分配,未分配利润。 贷,应交税费、企业所得税。 借,应交税费、企业所得税。贷,银行存款。
04/28 14:41
84784987
04/28 22:53
好的,对了 老师还有一个印花税买卖合同或者购销合同,这种的是不含税收入➕库存商品?还是➕什么?买怎么提现?
郭老师
04/29 05:38
购入加销售 按这个缴纳 都是不含税的
84784987
04/29 07:38
购入是一般纳税人 抵扣后的还是没抵扣的?
84784987
04/29 07:38
您上面说的分录为什么不用以前年度损益调整呢
郭老师
04/29 07:42
购入、销售、抵扣,没抵扣的都需要交,根据合同。
郭老师
04/29 07:43
企业会计准则用以前年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配利润。
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