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22年暂估入库,结转成本的,23年5月发票来了,我这边怎么做账?

84785036| 提问时间:04/28 15:56
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 之前分录红字冲销,再根据发票重新做分录
04/28 15:57
84785036
04/28 16:04
但是之前有库存商品,还有结转成本的,跨年了,怎么做?
小菲老师
04/28 16:04
同学,你好 之前涉及的分录都要红冲
84785036
04/28 16:05
冲销不就冲到23年主营业务成本了吗?
小菲老师
04/28 16:07
同学,你好 你23年还要根据发票重新做,一正一负是抵消了
84785036
04/28 16:15
比如这个,我在23年收到发票,冲销的话,就冲销了23年的库存商品和主营业务成本了。
小菲老师
04/28 16:18
同学,你好 嗯嗯,是的,都要冲
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