问题已解决
22年暂估入库,结转成本的,23年5月发票来了,我这边怎么做账?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学,你好
之前分录红字冲销,再根据发票重新做分录
04/28 15:57
84785036
04/28 16:04
但是之前有库存商品,还有结转成本的,跨年了,怎么做?
小菲老师
04/28 16:04
同学,你好
之前涉及的分录都要红冲
84785036
04/28 16:05
冲销不就冲到23年主营业务成本了吗?
小菲老师
04/28 16:07
同学,你好
你23年还要根据发票重新做,一正一负是抵消了
84785036
04/28 16:15
比如这个,我在23年收到发票,冲销的话,就冲销了23年的库存商品和主营业务成本了。
小菲老师
04/28 16:18
同学,你好
嗯嗯,是的,都要冲