问题已解决

请问税务稽查让补缴增值税,需更改上月已申报的增值税报表,补缴的税款在增值税申报表中应该怎么填写?

84784965| 提问时间:2024 04/28 18:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个你是增加了收入吗?
2024 04/28 18:55
84784965
2024 04/28 19:01
您好老师,具体是觉得增值税税负率低了,让补交一部分税,改在上月已申报增值税报表里, 具体怎么改比较好?
宋生老师
2024 04/28 19:04
你好!这样,你不如直接做进项转出。 就不用改收入,这样所得税上的收入不会增加。增值税又能达到税务局的要求
84784965
2024 04/28 19:06
请问增加收入,增值税报表怎么填写?是填在未开票收入吗?
宋生老师
2024 04/28 19:08
你好!是的。当不开票收入
84784965
2024 04/28 19:09
我们实际也没有未开票收入啊
宋生老师
2024 04/28 19:11
你好!如果你都不想的话,就跟税务局解释吧。看他怎么说。
84784965
2024 04/28 19:13
您好,我们没有未开票收入,如填未开票收入,是需要虚填一部分收入吗?那账上收入数就和申报表对不上了
宋生老师
2024 04/28 19:14
你好!是的。所以要更正申报表 你如果都是实际的,又不想补税,也不怕被查,你就直接跟管理员说。 如果你担心,就报不含税收入,或者做进项转出
84784965
2024 04/28 19:24
如填在未开票收入,那这部分数据怎么做账呢?
84784965
2024 04/28 19:26
老师,麻烦您说一下做未开票收入和做进项税转出,分别怎么做到账里呢?谢谢
宋生老师
2024 04/28 20:26
你好!借现金等 贷主营业务收入 应交税费 你可以做比如借管理费用-福利费等 贷应交税费-0应交增值税-进项税额转出
84784965
2024 04/28 20:44
好的,谢谢您
宋生老师
2024 04/28 22:13
你好!不用客气的了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~