问题已解决

老师,去年12月的费用,当时挂应付账款了,今年1月进项抵扣了,这个月付款发现发票开错了,销货方把这张发票红冲了,我这边该怎么做账?

84784963| 提问时间:2024 04/29 09:41
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,重新开具的负数 和蓝字发票分录 负数 借:管理费用等 负数 借:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项税转出 蓝字 借:管理费用等 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
2024 04/29 09:44
84784963
2024 04/29 09:49
不用通过以前年度损益调整吗?涉及跨年了
高辉老师
2024 04/29 09:56
这部分管理费用的影响重大吧,当时是没有暂估吗
高辉老师
2024 04/29 10:12
对报表有重大影响就用以前年度损益调整
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