问题已解决
老师,去年12月的费用,当时挂应付账款了,今年1月进项抵扣了,这个月付款发现发票开错了,销货方把这张发票红冲了,我这边该怎么做账?
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速问速答你好,重新开具的负数 和蓝字发票分录
负数
借:管理费用等 负数
借:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项税转出
蓝字
借:管理费用等
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款
2024 04/29 09:44
84784963
2024 04/29 09:49
不用通过以前年度损益调整吗?涉及跨年了
高辉老师
2024 04/29 09:56
这部分管理费用的影响重大吧,当时是没有暂估吗
高辉老师
2024 04/29 10:12
对报表有重大影响就用以前年度损益调整