问题已解决
老师:上月的增值税根据发票金额入账,申报时发现系统的增值税金额比发票金额少了0.01,怎么处理?
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速问速答你好!这个没事。计入营业外收支就行
04/29 11:46
84785044
04/29 11:48
老师:是销项税额产生的,就做:
借:应交增值税-销项 0.01
贷:营业外收入 0.01
对吗?
宋生老师
04/29 11:49
你好!是的,就是这样就好了
84785044
04/29 11:50
老师:如果是进项税额产生的,就计营业外支出,对吗?
宋生老师
04/29 11:50
你好!是的,最终结平就好了