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老师,我们外购的礼品用于赠送客户。购入分录借:库存商品1000 应交税费-应交增值税-进项130 贷银行存款1130 赠送视同销售价格为1100元,赠送分录:借:销售费用1143 贷:库存商品1000 应交税费-应交增值税-销项143,请问分录正确吗?

84785000| 提问时间:04/29 14:27
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
这个是没错的,最后视同销售是增值税
04/29 14:28
84785000
04/29 14:32
企业所得税汇算调增。第一调增视同销售收入1100元,调整视同销售成本1000元,差额100元调整到纳税调整表第30行其他对吗?
小锁老师
04/29 14:32
对的,这个是没错的,理解的
84785000
04/29 14:34
做完汇算调整后,视同销售的业务感觉对应纳税所得额没影响呀,之前进去会计利润的销售费用1143元,需要汇算调整吗?
小锁老师
04/29 15:25
这样最后是调整那部分费用就行
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