问题已解决
老师,水电老板把钱对公打给我们10000.我们对公把这10000给他们付材料款,材料发票给我们,这两个分录怎么做内账,
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速问速答您好,你们就是代付款?
04/29 19:46
84784984
04/29 19:47
是的老师 没错 是的
微微老师
04/29 19:47
您好,那就借:银行存款
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
84784984
04/29 19:50
进项税在其他应付款的借方对吗,还是不用体现
微微老师
04/29 19:54
你好,内账,你们不需要体现的呢。