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公司承担员工的个税,完整的分录应该怎么做,前面也没有计提

84785034| 提问时间:04/29 20:02
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要把税后工资还原成税前的工资金额,然后做计提工资,计提个人所得税,缴纳个人所得税,发放工资的分录 
04/29 20:03
84785034
04/29 20:05
现在是不还原税前,直接税后申报,税后申报单位银行付款,晚点扣了还要再发给他,这个分录咋做,以前直接做的费用,也没有计提,不需要计提这块税叫我做其他应收
邹老师
04/29 20:06
你好,需要把税后工资还原成税前的工资金额,然后做计提工资,计提个人所得税,缴纳个人所得税,发放工资的分录  (这个才是正常的处理思路啊)
84785034
04/29 20:14
她不这样,我算了一下折算一下最终可能10个点的个税,关键这部分都要单位负担,单位怕多付钱,这边11600,估计780的税,最终还是通过费用科目打给他,这种我前面分录怎么操作啊?
邹老师
04/29 20:16
你好,举例说明一下,比如税后工资5970,税前工资6000 计提工资的时候,借:管理费用等科目 6000,贷:应付职工薪酬—工资 6000 计提个人所得税,借:应付职工薪酬—工资 30,贷:应交税费—个人所得税  30 缴纳个人所得税,借:应交税费—个人所得税 30,贷:银行存款  30 发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资5970,贷:银行存款 5970
84785034
04/29 20:19
她就是要按照税后实际11600发给她,然后扣掉的个税780左右,还要在做费用退给他,这账咋做好啊!我扣个税出去肯定780全部付掉了
84785034
04/29 20:19
这样做是有风险的,但是主办要那样做的,税前的话单位还要棒他多垫付钱的
邹老师
04/29 20:21
你好,举例说明一下,比如税后工资5970,税前工资6000 计提工资的时候,借:管理费用等科目 6000,贷:应付职工薪酬—工资 6000 计提个人所得税,借:应付职工薪酬—工资 30,贷:应交税费—个人所得税  30 缴纳个人所得税,借:应交税费—个人所得税 30,贷:银行存款  30 发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资5970,贷:银行存款 5970 (是针对这个回复有什么疑问吗)
84785034
04/29 20:22
听她的意思要做其他应收款,我也没听懂她要怎么做,好像不是你那么做呢
邹老师
04/29 20:23
请仔细看我回复的内容
84785034
04/29 20:25
她不还原啊我不是说了么?要是还原我就不用问了
84785034
04/29 20:26
以后说白了这部分个税的钱就是收不到
邹老师
04/29 20:27
你好,既然是税后工资,就需要还原 这部分个税的钱,单位自然不能找个人收回啊
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