问题已解决
老师,帮我看看,图一是银行回单
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速问速答你好,您这个是什么业务?
04/30 09:51
东老师
04/30 09:51
这个是支付工资的吗
84784992
04/30 09:52
摘要写了哦,老师
东老师
04/30 09:54
借银行存款农商 贷银行存款建行
东老师
04/30 09:55
两个银行转账就这么做
84784992
04/30 10:02
我们是新大豪涂料公司,里面分了公涂部和汽涂部,我目前属于汽涂部的财务,工涂部投资我们汽涂部的然后又是我们上游公司的同时又是下游公司
东老师
04/30 10:04
你这个是做内账吗?还是做外账,外账就是我说的这么做,毕竟这两个都是同一个公司名下的
84784992
04/30 10:05
内帐老师……
东老师
04/30 10:06
内账你们拿到投资,借银行存款 贷实收资本
84784992
04/30 10:25
别的老师说,我们之前已经挂了应付账款,那就是借:应付账款52705.76贷:银行存款就可以了52705.76, 这样是吗
东老师
04/30 10:25
如果说你们挂了应付账款那就是这么做
84784992
04/30 11:21
但还有个问题, 我昨天就是这样做的 ,可是我软件里面的金额和我实际的不符合
东老师
04/30 11:22
您说的实际金额是什么意思?
84784992
04/30 11:25
我是以防出错手工做了一本账,电脑也做了一本账,现在是软件和手工对不上
东老师
04/30 11:26
是指的你的银行存款余额吗
84784992
04/30 11:36
麻烦老师帮我看一下
东老师
04/30 11:36
不一致的话,你得看看是不是你登记账的时候登记错误了
84784992
04/30 11:37
我检查了登陆没问题的,现在就是在找不平的原因
东老师
04/30 11:38
你都是根据记账凭证登记的,你看看期初余额对不对
84784992
04/30 12:02
我要怎么去梳理这个呢 , 完全没有方向了,我这里应该弄负数才对, 因为我手工账是启动的应收账款 既然是应收账款付钱那就是负数对不对
东老师
04/30 12:06
我觉得可以 和软件上的数字核对一下金额