问题已解决
老师,年底的时候账上缺成本,是不是可以先暂估成本,然后在来年汇算清缴5月三十一号之前来了之前对应的暂估成本发票就可以了是么
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同学,你好
嗯嗯,是的
2024 04/30 10:11
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84784997 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/30 10:53
建筑公司,比如说在23年12月份的时候账上缺成本,然后我就暂估A项目材料成本,做凭证为借工程施工--材料费,贷应付,是这样吧,等到来年汇算清缴之前来票了就冲暂估的成本,借工程施工--材料费,贷工程施工材料费对吧
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小菲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/30 11:00
同学,你好
嗯嗯,是的