问题已解决

老师好, 您帮我看看,公司交社保分录这样做对吗,还有更简练的分录吗?1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。

84785013| 提问时间:04/30 16:49
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 老师仔细看了分录,没问题的
04/30 16:50
84785013
04/30 16:50
这个社保分录和计提发放工资分别就分录就可以了吧?
冉老师
04/30 16:51
这个社保分录和计提发放工资分别就分录就可以了吧? 是的,同学
84785013
04/30 16:52
老师还有一个问题比如扣社保的回单是五月份的,扣的是四月份社保费,那这回单放在四月的凭证里对吗
冉老师
04/30 16:53
那这回单放在四月的凭证里对,对的
84785013
04/30 16:54
谢谢老师,五一节快乐!
冉老师
04/30 16:54
不客气,同学,五一快乐
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