问题已解决

老师,前股东把钱拿走了,挂的其他应收,现在我们补税了,2023年之前就拿走了,我这个账怎么做啊,这样做感觉不对

84784957| 提问时间:04/30 16:58
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
个税还可以收回来吗
04/30 16:59
84784957
04/30 17:05
收不回来了,公司承担
84784957
04/30 17:06
我总觉得这个科目不太对,这样做是不是会导致我利润表和负债表不平啊~~
王晓晓老师
04/30 17:13
资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。
王晓晓老师
04/30 17:13
这个才是资产负债跟利润表的勾稽关系
王晓晓老师
04/30 17:15
你的这个股东实际拿走的钱就是那个8万是吗?
84784957
04/30 18:05
嗯是的 那老师我现在这样凭证怎么做了,个税公司承担,当时股东拿走了,这个8万多,但是只是挂了一个往来,做的其他应收款,一直挂着,现在被税务查了,让我们补交个税视同分红,现在个税交了,个税公司承担,我现在要把这个帐给平掉
王晓晓老师
04/30 18:12
借:利润分配88452 贷:其他应收款88452 借:营业外支出-个税17690.4 滞纳金13418.17 贷:银行存款
84784957
04/30 19:00
那老师,个税了,个税走年度损益调整吗
84784957
04/30 19:02
不走年度损益吗,这个个税如果走营业外支出,要到时候汇算清缴需要调增吗
王晓晓老师
04/30 19:18
你是小企业会计准则还是会计准则
84784957
04/30 19:33
会计准则,老师
王晓晓老师
04/30 19:35
那需要走以前年度损益调整科目
84784957
04/30 19:56
借:利润分配88452 贷:其他应收款88452 借:年度损益调整一个税17690.4 滞纳金13418.17 贷:银行存款,这样对么老师
王晓晓老师
04/30 20:00
是的,对的,最后记得把以前年度损益调整科目余额转到未分配利润下
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