问题已解决
老师,节日好!我收到税控盘维护费退费280元,怎么做账?开始是收到税控盘发票,做凭证借管理费用280贷现金280。然后又做了一笔抵扣分录借应交税费一增值税贷管理费用,不过因为是小规模始终未抵扣,应交税费一280,现在退回怎么做分录
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借管理费用
贷应交税费应交增值税
借银行存款
借管理费用负数
2024 05/01 06:40
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2024 05/01 06:47
老师!要是税金抵扣了怎么做分录,借银行存款,贷营业外收入对吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/01 06:51
借管理费用
贷应交税费应交增值税
借银行存款
借管理费用负数
借应交税费应交增值税
贷银行存款
需要补税的
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2024 05/01 06:54
管理费用必须在借方吗,贷方负数不可以吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/01 06:59
软件做账借方
手工的可以在贷方
要不科目余额表和利润表不一样
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2024 05/01 07:02
好的,谢谢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/01 07:04
不用客气
劳动节快乐
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2024 05/01 07:08
谢谢老师,同样的祝福送给你
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/01 07:14
非常感谢
节日快乐