问题已解决

老师,请问这样的应该怎么入账,没有发票,我们是医院,付给个人的

84784949| 提问时间:2024 05/01 08:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 缴纳社保的吗 还是到了退休年龄
2024 05/01 08:35
84784949
2024 05/01 11:10
不是,我们是医院,付的他们使用证书的钱,这个人不在我么这里上班,我们用她证书
郭老师
2024 05/01 11:12
**证书,你可以给他做工资的 严格来你们得用自己的职工的证书,不能对外说是**
郭老师
2024 05/01 11:12
借医疗活动成本、劳务费贷、银行存款。
84784949
2024 05/01 15:26
老师,就是说这种不在我们这里上班的,正常我们应该申报个税,计入工资做应付职工薪酬,因为没申报个税,不通过应付职工薪酬核算,直接计入成本中吗
郭老师
2024 05/01 15:28
是的,对的,是这么做的。
84784949
2024 05/01 18:11
通过工资薪金核算的有劳动报酬,工资薪金,稿酬所得,特许权使用费,这四个对吗
郭老师
2024 05/01 18:30
你好综合所得包含这四个
84784949
2024 05/01 18:34
哦,那这四样都是通过应付职工薪酬薪酬这个科目核算吗
郭老师
2024 05/01 18:35
不是只有工资薪金需要通过应付职工薪酬
郭老师
2024 05/01 18:35
这四项收入汇算清缴,合并到综合所得一块算个税,按工资表的个税率 预缴的时候,是分别预缴自己的
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