问题已解决
老师,4月一张销售发票开错了,当时红冲的,可不知道为什么没红冲成功,今天发现了,才做了红冲,那是不是这张发票在申报4月增值税的时候也要正常申报啊
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速问速答你好,同学
不用的,直接红冲在本期,以后申报5月份的,再体现这一笔的
05/02 15:40
84784959
05/02 15:51
没明白啊
84784959
05/02 15:59
也就是说4月开错的这张发票销项税是正常申报的,到了5月才能以红冲负数税额申报
冉老师
05/02 16:00
就是说实际5月份红冲的,红冲5月份收入,5月份少交税,不用更正4月份