问题已解决

老师,4月一张销售发票开错了,当时红冲的,可不知道为什么没红冲成功,今天发现了,才做了红冲,那是不是这张发票在申报4月增值税的时候也要正常申报啊

84784959| 提问时间:05/02 15:39
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 不用的,直接红冲在本期,以后申报5月份的,再体现这一笔的
05/02 15:40
84784959
05/02 15:51
没明白啊
84784959
05/02 15:59
也就是说4月开错的这张发票销项税是正常申报的,到了5月才能以红冲负数税额申报
冉老师
05/02 16:00
就是说实际5月份红冲的,红冲5月份收入,5月份少交税,不用更正4月份
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~