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老师,盘点的时候,实际库存和账上数量不一致,怎么调

84784997| 提问时间:2024 05/04 09:50
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
企业存货盘盈时,账务处理为:   借:原材料     贷:待处理财产损溢   批准处理后:   借:待处理财产损溢     贷:管理费用   2、企业存货盘亏时,账务处理为:   借:待处理财产损溢     贷:原材料   批准处理后:   借:其他应收款(保险公司和过失人的赔偿)     管理费用(一般经营损失)     营业外支出——非常损失(意外灾害等非常损失)     贷:待处理财产损溢
2024 05/04 09:51
84784997
2024 05/04 13:02
老师,您看,他这个凭证结转损益后又做两个分录,这个不影响?
郭老师
2024 05/04 13:03
有影响的,需要反结帐修改增加设这两个分录。你把所有的这里的后面增加的删除,然后反结账。改了之后再结账。
84784997
2024 05/04 13:17
是要先做修改的凭证然后再结转损益对吧,结转损益之后就不能在做其他的凭证了是么,为什么呢
郭老师
2024 05/04 13:20
对的是的,因为你已经结账了呀,结转损益不就是结账了之后的你还做。
84784997
2024 05/04 13:25
我看她这个账里面以前年度很多没有结账的,好几个月都是结转损益后又做了成本或者收入,那这个就是属于错的对吧,收入成本费用都是要在结转损益之前做对吧
郭老师
2024 05/04 13:26
没结账不可能吧,那你们财务报表出了吗?
84784997
2024 05/04 13:30
出了,可能是先结账申报后又反结转调账的
郭老师
2024 05/04 13:32
不好意思 那就不清楚了,
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